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党委书记:邱高松

发布时间:2026-02-03 阅读次数:

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邱高松,工商管理博士,高级审计师,财政金融学院党委书记。主要从事审计理论与实务、财务与会计、公司治理与战略管理等领域研究。主持学院党委全面工作。主管党建、宣传、统战、意识形态、干部队伍建设、纪检、廉政、工会、安全工作。

教育经历:

1. 1991.9—1994.6,湖南财政经济学院,审计学专业。

2. 1998.9—2001.6,中南财经政法大学,会计学专业,经济学学士。

3. 2003.3—2006.6,中南大学,工商管理硕士专业,工商管理硕士(MBA)。

4. 2011.9—2020.8,中南大学,工商管理博士专业,博士。

工作经历:

1. 1994.07—2003.11,湖南工程学院审计处,担任湖南工程学院审计处审计科科长(2002.7—2003.11)。

2. 2003.12—今,湖南工商大学,先后担任审计处正科级干事(2004.10—2007.12)、审计处副处长(2008.1—2014.6)、审计处副处长【主持工作】(2014.7—2015.12)、审计处处长(2016.1—2024.12)、财务处处长(2024.12—2026.1)、财政金融学院党委书记(2026.1-今)。

所属学科(方向):

审计学、会计学、工商管理(MBA)【会计信息与公司财务决策、创新创业与企业管理】。

科研课题:

1. 高新技术企业核心竞争力审计及其应用研究,湖南省厅局其他科研项目。

2. “免疫系统论”框架下高校内部审计问责制研究(XJK014BSJ10),湖南省教育科学规划项目。

3. “两型社会“建设市场化推进体系研究(湘财建指2014(284)号),湖南省厅局其他科研项目。

4. 高校治理框架下内部审计相关问题研究(JY20152207),中国教育审计学会项目,获“中国教育审计学会2015—2016年度教育审计科研项目研究成果二等奖”。

5. 湖南省生态文明建设之生态环境保护管理体制创新路径研究(湘财建指【2016】164号),湖南省厅局其他科研项目。

6. 国家治理框架下经济责任审计创新和发展研究(湘审学发【2018】7号),湖南省厅局其他科研项目。

7. 新形势下高校内部审计质量控制与风险防范关键问题研究(XS-19-08),中国教育审计学会项目。

8. 高校内部审计全覆盖监督体系构建与实践研究(CJ194305),湖南省教育科学规划项目(重点项目)。

9. 内部审计促进完善审计监督体系研究(23SJYB0502),湖南省审计厅公开招标科研课题项目。

10. 内部审计效能评价指标体系构建与应用研究(23A0479),湖南省教育厅科学研究重点项目。

11. 基于新质生产力的内部审计效能形成机理与实现机制研究(2024CSSKKT12),长沙市哲学社会科学规划项目。

12. 基于新质生产力的内部审计效能形成机理与提升路径研究,湖南省社会科学基金基地项目。

主要论文:

1. 构建高新技术企业核心竞争力审计评价指标体系,唯一作者,《文史博览》2005年14期。

2. 探析高校固定资产投资内部审计新视点,唯一作者,《金融经济》2007年4期。

3. 加强高校内部审计之我见,唯一作者,《湖南商学院学报》2007年2期。

4. 谈谈内审工作的艺术与方法,唯一作者,《金融经济》2007年10期。

5. 企业核心竞争力审计评价指标体系研究,唯一作者,《湖南商学院学报》2008年6期。

6. 强化企业内部控制审计的思考,唯一作者,《湖南社会科学》2009年1期。

7. 探析企业核心竞争力审计的内容和方法,唯一作者,《湖南工程学院学报(社会科学版)》2009年2期。

8. 企业内部控制审计思维新探,唯一作者,《财会通讯》2010年10期。

9. 基于审计视角的工程造价管理与控制,唯一作者,《财会通讯》2010年19期。

10. 企业内部控制审计评价体系构建与应用——基于模糊综合评判模型的研究,唯一作者,《财会通讯》2011年19期。

11. “免疫系统”论视野下高校内部审计创新研究,唯一作者,《湖南商学院学报》2012年6期。

12. 创建高校审计问责机制的六维构想,唯一作者,《湖南商学院学报》2013年6期,《审计文摘》(人大复印资料)2014年第4期全文转载。

13. 构建高校内部审计问责体系的思考,唯一作者,《中国审计》2016年第8期,《审计文摘》(人大复印资料)2016年第7期全文转载。

14. 构建“两型企业”审计评价指标体系,唯一作者,《金融经济》2016年第8期。

15. 基于治理视角下的高校内部审计新思维,唯一作者,《金融经济》2016年第18期。

16. 治理视角下高校内部审计的创新定位与实现路径,唯一作者,《中国内部审计》2017年第2期,《审计文摘》2017年第5期全文转载。

17. 生态文明审计探析,唯一作者,《商学研究》2017年第5期。

18. 高校内部审计新视点,唯一作者,《中国审计》2018年第6期,《审计文摘》2018年第7期全文转载。

19. 创新内部审计定位 提高内部审计效能,唯一作者,《中国审计》2020年第2期,《审计文摘》2020年第5期全文转载。

20. Measurement of Internal Audit Effectiveness: Construction of Index System and Empirical Analysis,Microprocessors and Microsystems[J],21 January 2021,(第一作者,SCI检索)。

21. 强化自然资源资产离任审计的思考,《会计师》[J],2021年第15期,第一作者。

22. 推进绿色审计创新发展 护航赋能生态文明建设,2025年6月刊登于《光明网》。

23. 基于AHP的金融审计效能评价指标体系构建与应用,《金融经济》[J],2025年第4期,第二作者。

24. 构建内部审计协同机制 筑牢高校廉政风险防线,《清风》[J],2025年12月,第一作者。